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當(dāng)然可以。稅務(wù)局如果拒絕是沒有法律依據(jù)的。一塊進(jìn)入9月的。不可以把9月的報(bào)在8月所屬期,但可以把8月的報(bào)在9月所屬期。9月的如果是第一次申報(bào),申報(bào)批次為01
1. 出口退稅申報(bào)期限,現(xiàn)在是報(bào)關(guān)單上出口日期90天后的第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期截止之日內(nèi).2. 是否每個(gè)月報(bào),要看你單子數(shù)量多少. 當(dāng)然,為公司利益著想的話,最好是單證信息齊全,就申報(bào)退稅, 這樣可以早點(diǎn)收到退稅款呀.3.
1.外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)12.0版本新增的免稅貨物申報(bào)模塊,只有一個(gè)免稅出口明細(xì)錄入界面,不需要錄入出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì),并且沒有“批次”的錄入欄。2.生成預(yù)申報(bào)時(shí),不要點(diǎn)“進(jìn)貨/出口申報(bào)表”,要點(diǎn)“已用舊設(shè)備退稅及免
不可以,需要按規(guī)定、按批次進(jìn)行申報(bào),不能自行更改內(nèi)容。出口退稅是指在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中,對(duì)我國報(bào)關(guān)出口的貨物退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費(fèi)稅,即出口環(huán)節(jié)免稅且退還以前納稅環(huán)節(jié)的已納稅款。作
法律主觀:出口退稅申報(bào)撤銷怎么申請(qǐng)進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)→向?qū)А陥?bào)系統(tǒng)操作向?qū)А硕惿陥?bào)向?qū)А艘焉陥?bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)→已申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢→點(diǎn)擊“認(rèn)可申報(bào)”→選擇“。將當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”或者“將當(dāng)前篩選
批次不受影響的,按照稅務(wù)局說的沒錯(cuò),我們公司一個(gè)月十幾個(gè)批次呢。批次是指呢申報(bào)退稅的次數(shù)
急急等著申報(bào)呢,出口退稅申報(bào)批次的問題
如果這三票是一塊退稅的,申報(bào)批次就都是01,如果是分三次報(bào)的,就是01.02.03
1.外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)12.0版本新增的免稅貨物申報(bào)模塊,只有一個(gè)免稅出口明細(xì)錄入界面,不需要錄入出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì),并且沒有“批次”的錄入欄。2.生成預(yù)申報(bào)時(shí),不要點(diǎn)“進(jìn)貨/出口申報(bào)表”,要點(diǎn)“已用舊設(shè)備退稅及免
原因可能是輸入法與軟件有沖突,請(qǐng)?jiān)谟⑽陌虢菭顟B(tài)下,輸入申報(bào)批次01。
申報(bào)批次這6個(gè)都是001。如你那的稅務(wù)允許你在同月再申報(bào)一次,也就是又申報(bào)了另外的幾票,記住是同月,這時(shí)申報(bào)批次才都是002。到了9月,申報(bào)批次又從001開始。
出口退稅02申報(bào)批次,為什么還提示是01申報(bào)批次
外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如何填首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》.第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里的進(jìn)貨憑證號(hào)的填寫 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版里,進(jìn)貨憑證號(hào)按增值稅專用發(fā)票左上角的發(fā)票代碼+右上角的發(fā)票號(hào)碼來填寫,共計(jì)18位阿拉伯?dāng)?shù)字。 如果是一張報(bào)關(guān)單下的貨品分成4張?jiān)鲋刀?/p>
。外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的
2、進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集。外貿(mào)企業(yè)的數(shù)據(jù)主要包括報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,根據(jù)報(bào)關(guān)單錄入出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù),根據(jù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)。需要特別注意:關(guān)聯(lián)號(hào)的編寫規(guī)則:申報(bào)年月+申報(bào)批次+流水號(hào)。每一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)
一、主表第12項(xiàng)“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。該數(shù)據(jù)一般情況下應(yīng)與“應(yīng)交稅金 — 應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄本期發(fā)生數(shù)一致。二、主表第14項(xiàng)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄數(shù)據(jù),填寫納稅
5、供貨方納稅號(hào):根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票上的供貨方納稅號(hào)填。6、發(fā)票開票日期:根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票上的開票日期填。7、商品代碼:10位。按照出口明細(xì)錄入數(shù)據(jù)錄。(注:先錄商品代碼后,商品名稱和單位會(huì)自動(dòng)帶出)。8、數(shù)量
外貿(mào)出口退稅中進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中的內(nèi)容是根據(jù)抵扣發(fā)票來填寫嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)11.1版操作流程一、點(diǎn)擊系統(tǒng),輸入ID和密碼,進(jìn)入新的頁面 二、(針對(duì)首次使用該系統(tǒng)的用戶)點(diǎn)“系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置設(shè)置于修改”出現(xiàn)新頁面,填入“企業(yè)代碼”“納稅人識(shí)別號(hào)”“企業(yè)名稱”
1、下載最新版的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。安裝后,首次進(jìn)入系統(tǒng)需要進(jìn)行企業(yè)信息的配置,請(qǐng)注意填寫時(shí)不要出錯(cuò),否則只能卸載重裝。用戶名為sa,密碼為空,點(diǎn)擊確認(rèn),進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng),并輸入申報(bào)所屬期。2、進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后,首
申報(bào)批次是按月分的。如8月中你第一次申報(bào)了6票,001-006,申報(bào)批次這6個(gè)都是001。如你那的稅務(wù)允許你在同月再申報(bào)一次,也就是你又申報(bào)了另外的幾票,記住是同月,這時(shí)申報(bào)批次才都是002。到了9月,申報(bào)批次又從001
如果這三票是一塊退稅的,申報(bào)批次就都是01,如果是分三次報(bào)的,就是01.02.03
外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作中申報(bào)批次如何確定
稅務(wù)局專管員讀取不到申報(bào)數(shù)據(jù),可能是因?yàn)樯傻奈募p壞了,可以登錄etax-kj.com/tssb,申報(bào)出口退稅外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中的申報(bào)批次是按月分的。外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程:操作環(huán)境:MacBook,macOS(10.15.7)系統(tǒng),google版本92.0.4515.131。1、下載最新版的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。安裝后,首次進(jìn)入系統(tǒng)需要進(jìn)行企業(yè)信息的配置,請(qǐng)注意填寫時(shí)不要出錯(cuò),否則只能卸載重裝。用戶名為sa,密碼為空,點(diǎn)擊確認(rèn),進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng),并輸入申報(bào)所屬期。2、進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后,首先進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集。通過退稅向?qū)А馔硕惷骷?xì)數(shù)據(jù)采集→出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入,進(jìn)入到出口貨物明細(xì)的錄入界面,點(diǎn)擊增加按鈕,進(jìn)行報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)的錄入。關(guān)聯(lián)號(hào):建議編寫規(guī)則為申報(bào)年月+流水號(hào),例如1906100001。注意這是出口和進(jìn)貨數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。原幣/美元匯率:都是100原幣/美元兌人民幣匯率,例如美元兌人民幣匯率是6.9298,那么錄入出口明細(xì)時(shí)就應(yīng)錄入692.98。報(bào)關(guān)單號(hào):18位報(bào)關(guān)單編號(hào)+0+兩位項(xiàng)號(hào),共21位。然后在退稅向?qū)А馔硕惷骷?xì)數(shù)據(jù)采集—進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入中填寫進(jìn)貨發(fā)票的相關(guān)信息。關(guān)聯(lián)號(hào):應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)的關(guān)聯(lián)號(hào)。進(jìn)貨憑證號(hào):增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字。注意:如果超過一條數(shù)據(jù),需要進(jìn)行序號(hào)重排。對(duì)于錄入完成的出口、進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)需要進(jìn)行“審核認(rèn)可”,審核認(rèn)可后標(biāo)志變?yōu)椤癛”才算成功。3、免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查在退稅向?qū)У牡谌健懊馔硕惿陥?bào)數(shù)據(jù)檢查”中先進(jìn)行進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查,檢查同一關(guān)聯(lián)號(hào)下,同一商品,出口數(shù)量與進(jìn)貨數(shù)量是否相等。沒有問題后再進(jìn)行換匯成本的檢查。4、確認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)檢查無誤后,進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)的確認(rèn)。在退稅向?qū)У谒牟健按_認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)”確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。核對(duì)下所屬期是否正確,無誤后點(diǎn)擊確定。會(huì)彈出申報(bào)數(shù)據(jù)列表,顯示確認(rèn)的明細(xì)數(shù)據(jù)條數(shù)。確定后提示確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)成功。注意:如果確認(rèn)明細(xì)數(shù)據(jù)后需要進(jìn)行修改,要在退稅申報(bào)向?qū)У谒牟酱_認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù)中進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)的撤銷,再回到退稅向?qū)У诙矫骷?xì)數(shù)據(jù)采集中進(jìn)行修改。5、免退稅申報(bào)進(jìn)入退稅向?qū)馔硕惿陥?bào)退稅匯總申報(bào)表錄入,點(diǎn)擊增加按鈕,敲回車鍵,自動(dòng)帶出退稅匯總表數(shù)據(jù),點(diǎn)擊保存。然后點(diǎn)擊免退稅申報(bào)生成退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù),進(jìn)行免退稅數(shù)據(jù)的申報(bào),會(huì)彈出“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”的路徑,點(diǎn)擊確定生成申報(bào)數(shù)據(jù)。6、打印報(bào)表數(shù)據(jù)生成成功后,進(jìn)行報(bào)表的打印(也可以在做完數(shù)據(jù)自檢確認(rèn)申報(bào)后打印報(bào)表)。一般需要打印《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》、《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》、《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》。其他報(bào)表根據(jù)實(shí)際情況選擇。7、上傳數(shù)據(jù)到綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)自檢,自檢無疑點(diǎn)后確認(rèn)申報(bào),到稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。8、撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)生成后,如果想修改數(shù)據(jù),需在退稅向?qū)У诹健皩徍朔答佁幚怼背蜂N已申報(bào)數(shù)據(jù),輸入所屬期和批次,確認(rèn)后,再回到退稅向?qū)У诙矫骷?xì)數(shù)據(jù)采集中進(jìn)行修改。9、攜帶相關(guān)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)審核首次申報(bào)的企業(yè),主管稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)進(jìn)行實(shí)地核查。首次申報(bào)后,可以根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)無紙化。
1, 是的 2, 要轉(zhuǎn)換 3, 進(jìn)口不涉及退稅的,不需要錄入的,只要在 外匯局指定網(wǎng)站做 收外匯的登記備案,才能給外管局審核,審核通過的話,銀行才能批準(zhǔn)外匯進(jìn)來的,一步步來的,你們當(dāng)?shù)赝夤芫謶?yīng)該發(fā)了 說明書給你的,好好看看把。 采納我哦 !
沒有審核。審核后再做一下關(guān)聯(lián)檢查就會(huì)有了。
申報(bào)批次是按月分的。如8月中你第一次申報(bào)了6票,001-006,申報(bào)批次這6個(gè)都是001。如你那的稅務(wù)允許你在同月再申報(bào)一次,也就是你又申報(bào)了另外的幾票,記住是同月,這時(shí)申報(bào)批次才都是002。到了9月,申報(bào)批次又從001開始了。
說明你這次提交是本月第一次,可是你填的號(hào)可能有問題,不用管沒事
第六步以后所錄入的數(shù)據(jù)也要?jiǎng)h除.
如果要在同一批申報(bào)這兩筆報(bào)關(guān)單,申報(bào)批次應(yīng)該是2011年9月第一批。 進(jìn)入系統(tǒng)所屬期為9


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