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出口退稅申報所屬期怎么填,我現(xiàn)在手上有4月份的報關單和出口發(fā)票,所屬期是7月還是6月?還是5月?4月? ( 外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)里,要填當年申報年月,該怎么填寫? )

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具體申報哪個月的稅就填哪個月,現(xiàn)在都是201109的所屬期,只能填201109

一、出口退稅申報流程操作1、確認期:指的是什么時間+什么時間的出口,也就是你申報的是2018年5月6日的所屬期,那下個月便要再度申請,不然就出不了口。2、認證發(fā)票的信息導入與處理:倘若是無認證設備的企業(yè)就得讓退稅

1.申報年月是:200904 退稅率是自動生成的,是根據(jù)報關單上的出口日期,而不是申報年月,不能人為控制的。2.申報年月是指所屬期,一般當月出口的當月申報,是你現(xiàn)在申報的應該是4月出口的,但你有3月的報關單,也就是說

其所屬期應填寫為201906.如果是在當月申報期結束至次月申報期結束進入申報系統(tǒng)時,比如,7月22日登陸(即2019年的7月15日后至2019年8月15日之前),此時是要申報2019年7月的退稅,因此要用201907作為所屬期.登陸時填寫所屬

出口退稅申報操作所屬期根據(jù)報關單上的月份選擇對應的所屬期。出口退稅是指在國際貿(mào)易業(yè)務中,對我國報關出口的貨物退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費稅,即出口環(huán)節(jié)免稅且退還以前納稅環(huán)節(jié)的已納稅款

出口退稅申報所屬期怎么填,我現(xiàn)在手上有4月份的報關單和出口發(fā)票,所屬期是7月還是6月?還是5月?4月?

出口退稅所屬期填報關單所屬月份?出口退稅所屬期填報關單所屬月份。企業(yè)出口退稅的所屬期按報關單上的出口日期填寫。現(xiàn)在新的出口退稅政策規(guī)定,當年報關單上的出口日期最后的申報期限都是次年的4月30日之前。出口貨物退(

申報年月系統(tǒng)默認為當月,也就是上個月的申報期,如果下個月上旬申報期就是10月份。出口日期一律以報關單上的出口日期為準,不可填寫申報日 期,申報日期與出口日期相同是同一天。

出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;

2、認證發(fā)票的信息導入與處理:倘若是無認證設備的企業(yè)就得讓退稅的申報人錄入,只需手動把稅務機關認證的發(fā)票信息錄入申報系統(tǒng)里就行了。3、至于出口明細申報數(shù)據(jù)的錄入,就不詳細介紹了,把出口產(chǎn)品的詳細信息錄入就OK。4、

出口退稅申報年月怎么填

今天用外貿(mào)企業(yè)出口退稅軟件申報,申報年月里是填寫201612還是201611? 展開  我來答 分享 微信掃一掃 網(wǎng)絡繁忙請稍后重試 新浪微博 QQ空間 舉報 瀏覽34 次 可選中1個或多個下面的關鍵詞,搜索相關資料。也可直接點“搜索資料”

根據(jù)報關單上的出口日期填寫.如2月12日所屬日期200902

你是外貿(mào)企業(yè)吧,所屬期是201205申報年月是201207

出口退稅所屬期填報關單所屬月份?出口退稅所屬期填報關單所屬月份。企業(yè)出口退稅的所屬期按報關單上的出口日期填寫。現(xiàn)在新的出口退稅政策規(guī)定,當年報關單上的出口日期最后的申報期限都是次年的4月30日之前。出口貨物退(

一、出口退稅申報流程操作1、確認期:指的是什么時間+什么時間的出口,也就是你申報的是2018年5月6日的所屬期,那下個月便要再度申請,不然就出不了口。2、認證發(fā)票的信息導入與處理:倘若是無認證設備的企業(yè)就得讓退稅

1.申報年月是:200904 退稅率是自動生成的,是根據(jù)報關單上的出口日期,而不是申報年月,不能人為控制的。2.申報年月是指所屬期,一般當月出口的當月申報,是你現(xiàn)在申報的應該是4月出口的,但你有3月的報關單,也就是說

外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)里,要填當年申報年月,該怎么填寫?

外貿(mào)企業(yè)出口退稅的所屬期按報關單上的出口日期填寫。不管是否跨年。報關單上的出口日期是哪年哪月,所屬期就是哪年哪月。現(xiàn)在新的出口退稅政策規(guī)定,當年報關單上的出口日期最后的申報期限都是次年的4月30日之前。取消了

根據(jù)報關單上的出口日期填寫.如2月12日所屬日期200902

你是外貿(mào)企業(yè)吧,所屬期是201205申報年月是201207

出口退稅所屬期填報關單所屬月份?出口退稅所屬期填報關單所屬月份。企業(yè)出口退稅的所屬期按報關單上的出口日期填寫。現(xiàn)在新的出口退稅政策規(guī)定,當年報關單上的出口日期最后的申報期限都是次年的4月30日之前。出口貨物退(

一、出口退稅申報流程操作1、確認期:指的是什么時間+什么時間的出口,也就是你申報的是2018年5月6日的所屬期,那下個月便要再度申請,不然就出不了口。2、認證發(fā)票的信息導入與處理:倘若是無認證設備的企業(yè)就得讓退稅

申報年月系統(tǒng)默認為當月,也就是上個月的申報期,如果下個月上旬申報期就是10月份。出口日期一律以報關單上的出口日期為準,不可填寫申報日 期,申報日期與出口日期相同是同一天。

外貿(mào)企業(yè),出口退稅申報年月如何填寫

申報年月是:200904 退稅率是自動生成的,是根據(jù)報關單上的出口日期,而不是申報年月,不能人為控制的。 申報年月是指所屬期,一般當月出口的當月申報,就是你現(xiàn)在申報的應該是4月出口的,但你有3月的報關單,也就是說你3月有未申報的,應該在那時會寫差異說明,4月還是可以申報的。
申報日期填你實際日期,出口日期填 報關單上的日期。
退稅系統(tǒng)打出來的申報日期指的是你做表的時間,和出口報關單上的出口日期是兩個概念。所以你只要照表正確錄入就可以了。
申報年月是:200904 退稅率是自動生成的,是根據(jù)報關單上的出口日期,而不是申報年月,不能人為控制的。 申報年月是指所屬期,一般當月出口的當月申報,就是你現(xiàn)在申報的應該是4月出口的,但你有3月的報關單,也就是說你3月有未申報的,應該在那時會寫差異說明,4月還是可以申報的。
法律主觀:出口貨物退(免)稅的稅款是出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)、流通各個環(huán)節(jié)已繳納的增值稅和應繳納的消費稅。出口退稅申報期限是多久出口企業(yè)應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準)起90日內(nèi),向退稅部門申報辦理出口貨物退(免)稅手續(xù)。逾期不申報的,除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)稅務機關批準者外,不再受理該筆出口貨物的退(免)稅申報。生產(chǎn)企業(yè)自營或委托出口貨物未按規(guī)定期限申報退(免)稅單證的,出口企業(yè)應視同內(nèi)銷貨物申報納稅。出口企業(yè)在退(免)稅申報資料準確、紙質單證齊全的(除外匯核銷單)情況下,在沒有相關電子信息或電子信息核對不符等情況下,出口企業(yè)應在申報期限90天內(nèi)填寫《紙質單證齊全申報備案表》,并隨同紙質單證(應單獨裝訂成冊,并在封面上注明缺少信息的情況)和預申報盤,向出口退稅部門分片聯(lián)系人進行退(免)稅申報。經(jīng)退稅部門審核后將紙質單證和《紙質單證齊全申報備案表》一份退還給出口企業(yè)。對出口企業(yè)出口貨物紙質退稅憑證丟失或內(nèi)容填寫有誤,按有關規(guī)定可以補辦或更改的,出口企業(yè)可在規(guī)定的申報期限內(nèi),向退稅部門提出延期辦理出口貨物退(免)稅申報的申請,填寫《出口企業(yè)退(免)稅延期申報申請審批表》。經(jīng)批準后,可延期3個月申報。出口企業(yè)應在批準的延期內(nèi)申報退(免)稅,并在申報時附送《出口企業(yè)退(免)稅延期申報申請審批表》。出口企業(yè)必須在貨物報關出口之日起180天內(nèi)(不包括六種情形的企業(yè)),向退稅部門提供出口收匯核銷單(遠期收匯除外)。有下列情形之一的,自發(fā)生之日起兩年內(nèi),出口企業(yè)申報出口貨物退(免)稅時,必須提供出口收匯核銷單,在貨物報關出口之日起90天內(nèi)申報,特殊情況可到退稅機關辦理備案或延期申報申請:(一)納稅信用等級評定為C級或D級;(二)未在規(guī)定期限內(nèi)辦理出口退(免)稅登記的;(三)財務會計制度不健全,日常申報出口貨物退(免)稅時多次出現(xiàn)錯誤或不準確情況的;(四)辦理出口退(免)稅登記不滿一年的(指2004年6月1日后辦理登記的出口企業(yè));(五)有偷稅、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、抗稅、虛開增值稅專用發(fā)票等涉稅違法行為記錄的;(六)有違反稅收法律、法規(guī)及出口退(免)稅管理規(guī)定其他行為的。出口企業(yè)有下列情形之一的,屬于上文所稱特殊情況:(1)因不可抗力致使無法在規(guī)定的期限內(nèi)取得有關出口退(免)稅單證或申報退(免)稅;(2)因采用集中報關等特殊報關方式無法在規(guī)定的期限內(nèi)取得有關出口退(免)稅單證;(3)其他因經(jīng)營方式特殊無法在規(guī)定的期限內(nèi)取得有關出口退(免)稅單證。 法律客觀:《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[2004]64號)第三條規(guī)定:出口企業(yè)應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準)起90日內(nèi),向退稅部門申報辦理出口貨物退(免)稅手續(xù)。逾期不申報的,除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)地市級以上稅務機關批準者外,不再受理該筆出口貨物的退(免)稅申報。
法律主觀:出口貨物退(免)稅的稅款是出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)、流通各個環(huán)節(jié)已繳納的增值稅和應繳納的消費稅。出口退稅申報期限是多久出口企業(yè)應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準)起90日內(nèi),向退稅部門申報辦理出口貨物退(免)稅手續(xù)。逾期不申報的,除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)稅務機關批準者外,不再受理該筆出口貨物的退(免)稅申報。生產(chǎn)企業(yè)自營或委托出口貨物未按規(guī)定期限申報退(免)稅單證的,出口企業(yè)應視同內(nèi)銷貨物申報納稅。出口企業(yè)在退(免)稅申報資料準確、紙質單證齊全的(除外匯核銷單)情況下,在沒有相關電子信息或電子信息核對不符等情況下,出口企業(yè)應在申報期限90天內(nèi)填寫《紙質單證齊全申報備案表》,并隨同紙質單證(應單獨裝訂成冊,并在封面上注明缺少信息的情況)和預申報盤,向出口退稅部門分片聯(lián)系人進行退(免)稅申報。經(jīng)退稅部門審核后將紙質單證和《紙質單證齊全申報備案表》一份退還給出口企業(yè)。對出口企業(yè)出口貨物紙質退稅憑證丟失或內(nèi)容填寫有誤,按有關規(guī)定可以補辦或更改的,出口企業(yè)可在規(guī)定的申報期限內(nèi),向退稅部門提出延期辦理出口貨物退(免)稅申報的申請,填寫《出口企業(yè)退(免)稅延期申報申請審批表》。經(jīng)批準后,可延期3個月申報。出口企業(yè)應在批準的延期內(nèi)申報退(免)稅,并在申報時附送《出口企業(yè)退(免)稅延期申報申請審批表》。出口企業(yè)必須在貨物報關出口之日起180天內(nèi)(不包括六種情形的企業(yè)),向退稅部門提供出口收匯核銷單(遠期收匯除外)。有下列情形之一的,自發(fā)生之日起兩年內(nèi),出口企業(yè)申報出口貨物退(免)稅時,必須提供出口收匯核銷單,在貨物報關出口之日起90天內(nèi)申報,特殊情況可到退稅機關辦理備案或延期申報申請:(一)納稅信用等級評定為C級或D級;(二)未在規(guī)定期限內(nèi)辦理出口退(免)稅登記的;(三)財務會計制度不健全,日常申報出口貨物退(免)稅時多次出現(xiàn)錯誤或不準確情況的;(四)辦理出口退(免)稅登記不滿一年的(指2004年6月1日后辦理登記的出口企業(yè));(五)有偷稅、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、抗稅、虛開增值稅專用發(fā)票等涉稅違法行為記錄的;(六)有違反稅收法律、法規(guī)及出口退(免)稅管理規(guī)定其他行為的。出口企業(yè)有下列情形之一的,屬于上文所稱特殊情況:(1)因不可抗力致使無法在規(guī)定的期限內(nèi)取得有關出口退(免)稅單證或申報退(免)稅;(2)因采用集中報關等特殊報關方式無法在規(guī)定的期限內(nèi)取得有關出口退(免)稅單證;(3)其他因經(jīng)營方式特殊無法在規(guī)定的期限內(nèi)取得有關出口退(免)稅單證。 法律客觀:《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[2004]64號)第三條規(guī)定:出口企業(yè)應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準)起90日內(nèi),向退稅部門申報辦理出口貨物退(免)稅手續(xù)。逾期不申報的,除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)地市級以上稅務機關批準者外,不再受理該筆出口貨物的退(免)稅申報。

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