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退稅的時候,工廠開的發(fā)票必須是17個點(diǎn)的增票嗎? ( 有關(guān)外貿(mào)公司出口退稅的問題 )

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1.退稅必須是增票(不是增普票),開17%,15%,11,等等。2.增普票的話,不能退稅,還有 視同銷售 增稅。

不完全是這樣理解的,退稅率是17%,代表著你能退貨值的17%,也代表著需要開17%的發(fā)票 但是工廠雖然開17%增值稅發(fā)票,但是并不需要17%的成本,原因是開的17%稅票是銷項,自然前面會有進(jìn)項,進(jìn)項就是之前買原材料的時候那

普通發(fā)票不能退稅用的。。工廠給你一個含稅的報價這個價格已經(jīng)包含了增值稅。要求工廠給你開 增票再去核銷退稅 稅率是5% 那 你就有 5%的利潤在退稅款中 。

1.如果退稅率為9,須開17點(diǎn)增票,這樣退稅才能退9%,如果開6點(diǎn)普票,則退稅時只能按6點(diǎn)來退。因為你稅是按6點(diǎn)交的。2.報關(guān)時不需要提供廠家發(fā)票,但是申請退稅或免稅(不要退稅)時,必須提供廠家開具的發(fā)票。望采納

退稅的時候,工廠開的發(fā)票必須是17個點(diǎn)的增票嗎?

如果合同是含稅價,你需要給對方工廠開發(fā)票,如果你自己公司不具備開票資格,可以憑合同及相關(guān)票據(jù)到稅務(wù)局代開。如果對方要求增值稅專用發(fā)票,稅點(diǎn)是17%,普票一般是3-5%。工廠交貨價格是以交貨地點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)的價格術(shù)語之一。采

5.當(dāng)然,如果您是小規(guī)模納稅人,您需要到國稅機(jī)關(guān)要求代開增值稅專用發(fā)票,也是3%,這樣,他掙的就少多了。6.樓上所說所謂開票成本什么7個點(diǎn),如果您是一般納稅人的話,您的銷項-進(jìn)項后,看您加多少點(diǎn)能掙錢,也就是

外貿(mào)公司一般要生產(chǎn)工廠給開17%增值稅專用發(fā)票出口退稅,首先要看生產(chǎn)工廠是否有繳稅,是否具備開增值稅專用發(fā)票的資格.如果沒辦法自己開就要找別人代開,問一下代開發(fā)票需幾個點(diǎn),如果找人代開要10個點(diǎn)的話,你的單價格就要

工廠如果是一般納稅人,那么正常銷售貨物的增值稅稅率應(yīng)該是13%。也就是說應(yīng)該開13個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票。

工廠要為外貿(mào)公司開具增值稅發(fā)票,稅率為17%, 即如果你和工廠商定的含稅價是100元,則其中包含100/1.17*0.17=14.53元的增值稅, 而你向客戶銷售貨物是不用交稅的,差不多全世界的國家都對出口貨物實行免稅政策, 即你和

一、外貿(mào)公司稅收是多少 營業(yè)稅及附加:5.7%,增值稅17%,如果有退稅的話,得看你的退稅商品了,有的商品是可以退稅 17%,而有的商品只能是 13%或者是 7%,甚至是其他的如 3%不等。 如果有利潤的話,還得繳納

工廠報價FOB,是包含17%的稅及到港口運(yùn)費(fèi),報關(guān)的雜費(fèi)。但要注意,這個是工廠自己報關(guān)出口自己拿退稅。就沒你們什么事了。要是想保護(hù)客戶信息,就讓工廠報到港口交貨人民幣價,你們自己報關(guān)。如果需要退稅的話,讓工廠開VAT給

外貿(mào)工廠報含稅幾個點(diǎn)

4、必須是已收匯并經(jīng)核銷的貨物。按照現(xiàn)行規(guī)定,出口企業(yè)申請辦理退(免)稅的出口貨物,必須是已收外匯并經(jīng)外匯管理部門核銷的貨物。國家規(guī)定外貿(mào)企業(yè)出口的貨物必須要同時具備以上4個條件。生產(chǎn)企業(yè)(包括有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的

5.出口退稅的正式申報 企業(yè)將申報資料、報表、軟盤在規(guī)定的申報時限內(nèi)向退稅機(jī)關(guān)正式申報出口退稅,并領(lǐng)取主管退稅機(jī)關(guān)已簽字、注明接收日期和編號的"出口退稅匯總申報表". 3.申報數(shù)據(jù)的預(yù)審和疑點(diǎn)調(diào)整將申報數(shù)據(jù)生成預(yù)申報軟盤

未征收增值稅、消費(fèi)稅的貨物(包括國家規(guī)定免稅的貨物)不能退稅,以充分體現(xiàn)"未征不退"的原則。(2)必須是報關(guān)離境出口的貨物。所謂出口,即輸出關(guān)口,它包括自營出口和委托代理出口兩種形式。區(qū)別貨物是否報關(guān)離境出口,是

二、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)置賬戶核算購進(jìn)金額和進(jìn)項金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時再從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。(1)購進(jìn)出口貨物時 借:庫存出

③企業(yè)實際銷售收入與出口貨物報送但、外匯核銷單上記載的金額不一致時,稅務(wù)機(jī)關(guān)按金額大的征稅,按出口貨物報關(guān)單上記載的金額退稅。④應(yīng)納稅額小于零的,結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減應(yīng)交稅額。二、外貿(mào)出口退稅賬務(wù)處理怎樣進(jìn)行?1、購入貨

有關(guān)外貿(mào)公司出口退稅的問題

是指外商投資企業(yè)的外國投資者將其從該企業(yè)取得的利潤在提取前直接用于增加注冊資本,或者在提取后直接用于投資舉辦其他外商投資企業(yè)。在依照稅法第十條規(guī)定計算退稅時,外國投資者應(yīng)當(dāng)提供能夠確認(rèn)其用于再投資利潤所屬年度的證明

出口退稅一般是流轉(zhuǎn)稅,增值稅,消費(fèi)稅有出口退稅。增值稅有六檔退稅率:17,13,11,8,6,5。消費(fèi)稅是百分之百退稅。出口一般是分為幾種情況:1、免稅并退稅。 生產(chǎn)企業(yè)自營出口或外貿(mào)企業(yè)委托代理出口。2、只免不退。

2、必須是離境出口的商品.出口是指出口的一種,有兩種形式,一種是自己的出口,另一種是委托代理的出口;3、必須是以金融形式以出口方式出售的商品。對出口商品,應(yīng)按出口商品的會計核算,按出口商品的會計核算,并予以退稅

外貿(mào)退稅金額的計算公式:外貿(mào)退稅金額=(商品售價-訂購費(fèi)用)x稅率稅收差額。其中,“商品售價”指的是出口商品的實際銷售價;“訂購費(fèi)用”指的是出口商品交付給供應(yīng)商的價格,而“稅率,則是國家對該商品出口的規(guī)定的稅率,稅

請教外貿(mào)退稅的問題

舉例說明:有些貨出口收匯16.6萬美元,如今結(jié)匯只得人民幣111萬元,可是國內(nèi)采購成本都117萬了(取得17%增值稅專用發(fā)票),虧6萬,通常商品的國稅出口退稅率都低于17%,假設(shè)該商品的退稅率是13%,則可退稅13萬元=13%*117//(1+17%),獲毛利7萬元,這就是“聽說有賺是退稅的錢” “一筆貨出口都是要交稅的”中國海關(guān)對的大部分出口商品不收出口關(guān)稅的,若海關(guān)征出口稅的商品往往是資源稀缺的,國稅也不退稅的;按中國稅法,采購商品出口,應(yīng)索取發(fā)票,貨物出口結(jié)匯后,再憑專票向國稅申請退稅。通常商品的國稅出口退稅率都低于17%,
退稅金額是按照 相關(guān)的增值稅發(fā)票的已征稅的數(shù)額來計算應(yīng)退稅額的。具體能退多少稅,看看已征稅的金額就知道了。
樓主,你好,貴司有進(jìn)出口權(quán),又是一般納稅人,是可以去做退稅的。 兩種模式: 1、工廠開成品增票給貴司,貴司跟工廠之間形成內(nèi)貿(mào)關(guān)系,貴司操作出口報關(guān),收匯動作,結(jié)匯把成本(工廠發(fā)票金額)給到工廠。貴司拿著報關(guān)單,退稅聯(lián),發(fā)票申請退稅。貴司在這里充當(dāng)了一個代理的角色(目前市場上的代理公司都是這種模式) 2、工廠開票給貴司,貴司抵扣掉,自己有進(jìn)項,還是以貴司名義操作出口報關(guān),結(jié)匯,核銷,拿著報關(guān)單,退稅聯(lián)直接向國稅局申報退稅,不用發(fā)票了。樓主問的就是這種情況。 兩者的區(qū)別就是第一種不用經(jīng)過本公司抵扣,直接去退。第二種需抵扣再去申報退稅。增加了一點(diǎn)點(diǎn)賦加稅而已。
出口退稅資格的認(rèn)定外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在商務(wù)廳辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)備案登記之日起30日內(nèi)填寫《出口貨物退(免)稅認(rèn)定表》,并攜帶以下資料到國稅局進(jìn)出口稅收管理處辦理認(rèn)定登記。 1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照; 2.國稅機(jī)關(guān)核發(fā)的稅務(wù)登記證; 3.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定申請審批表; 4.對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表或者代理出口協(xié)議; 5.自理 報關(guān) 單位 報關(guān) 注冊登記證書; 6.銀行開戶證明; 7.企業(yè)法定代表人身份證。 擴(kuò)展內(nèi)容: 企業(yè)出口銷售貨物后,符合相應(yīng)的規(guī)定,就可以申請退稅。退稅的手續(xù)比較麻煩,需要先在退稅系統(tǒng)內(nèi)申報,再遞交相關(guān)資料。當(dāng)然,如果要申請退稅,我們得先安裝退稅系統(tǒng),下面教大家:如何安裝生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)。 1.去各大國稅官網(wǎng)下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)”的安裝包,下載好的安裝包是一個壓縮文件,最后面的數(shù)字就是系統(tǒng)的版本。下載好安裝包后,雙擊壓縮文件,雙擊后,頁面會彈出一個程序,雙擊此程序; 2.雙擊程序后,頁面會彈出安裝提示對話框,點(diǎn)擊【下一步】; 3.點(diǎn)擊下一步后,頁面會彈出許可提示,點(diǎn)擊【是】; 4.點(diǎn)擊【是】之后,頁面會彈出“出口退稅免費(fèi)服務(wù)”對話框,選擇【同意】,再點(diǎn)擊【下一步】; 5.點(diǎn)擊【下一步】后,頁面會彈出安裝路徑的提示,一般默認(rèn)安裝在C盤,如果不想安裝在C盤,也可以選擇安裝在其它盤,選擇好后,點(diǎn)擊【下一步】; 選擇好路徑后,頁面又會彈出一個程序文件夾,一般默認(rèn)即可,直接點(diǎn)擊下一步; 6.都選擇好后,程序就開始安裝了,等待幾分鐘,安裝成功后,頁面會彈出安裝完成的提示,點(diǎn)擊【完成】; 點(diǎn)擊完成后,再等幾分鐘,頁面就會彈出登錄界面,輸入用戶名、密碼,即可登錄進(jìn)系統(tǒng)了。
直接看發(fā)票,如果抬頭寫的是 增值稅專用發(fā)票 就可以參與抵扣。如果不是,則不能抵稅。 如果還沒收到發(fā)票,打電話問工廠能不能地稅就行了。以前是開的17個點(diǎn)可以抵17%,現(xiàn)在開6個點(diǎn)就是抵6%。
  1、辦理退稅的增值稅發(fā)票不是絕對工廠開的。   2、增值稅出口退稅是指納稅人出口適用稅率為零的貨物,向海關(guān)辦理出口手續(xù)后,憑出口報關(guān)單等有關(guān)憑證,按月向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理該項出口貨物的退稅。   3、具體計算方法與計算公式   .當(dāng)期應(yīng)納稅額的計算:   當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 其中:   (1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額;   (2)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)   免抵退稅的計算:   免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 其中   (1)出口貨物離岸價以出口發(fā)票計算的離岸價為準(zhǔn);   (2)免抵退稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物退稅率 免稅購進(jìn)原材料包括從國內(nèi)購進(jìn)免稅原材料和進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件。   當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計算:   (1)如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額   (2)如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0

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