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出口退稅正式申報錯誤了怎么辦 ( 外貿(mào)企業(yè)出口退稅軟件生成正式申報后,發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)需要修改,怎么改? )

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2、退稅登記的申報和受理,按規(guī)定填寫,加蓋公章報送稅務(wù)機關(guān)。 3、稅務(wù)機關(guān)填發(fā)出口退稅登記證。 4、企業(yè)進(jìn)行出口退稅登記的變更或注銷。 《出口貨物退(免)稅管理辦法》第八條 《出口貨物退(免)稅管理辦法》第九條

出口退稅付款人提交錯誤出口退稅會要求退回。根據(jù)查詢相關(guān)資料信息,錯誤操作是可以退回的,再下一期退回到賬戶。

預(yù)申報的文件格式或企業(yè)代碼不對;還有可以過一會再申報試試(網(wǎng)絡(luò)問題)。 否則,盡快與當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)咨詢。出口退稅預(yù)申報報完之后,正式申報時的具體操作步驟如下,也可根據(jù)退稅申報向?qū)Р僮鳎篈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集

法律主觀:出口退稅的流程: 1、進(jìn)出口貿(mào)易公司通過登陸電子口岸執(zhí)法系統(tǒng),選擇進(jìn)入出口收匯選項,領(lǐng)取核銷單申領(lǐng); 2、進(jìn)出口貿(mào)易公司需要憑申領(lǐng)過的電子口岸IC卡基《出口企業(yè)核銷單介紹信》(需要加蓋企業(yè)公章)前往外匯管理局

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法律主觀 :出口退稅普票開錯但已經(jīng)申報退稅,且退稅款已經(jīng)到賬,要如何操作,幫您查詢到,首先主動申請退回退稅資料,然后重新開票才能辦法退稅的,否則資料錯誤,稅局發(fā)現(xiàn)也會收回的。法律客觀 :《稅收征收管理辦法》第五十一條

出口退稅正式申報錯誤了怎么辦

2、單證收齊前提:與第一次申報日期、條數(shù)、商品編碼、外匯金額、牌價等全部數(shù)據(jù)相符;如果單證收齊僅一筆,收齊資料中報關(guān)單編號后九位數(shù)+001、核銷單編碼應(yīng)該相符,在退稅申報系統(tǒng)中“出口單證收齊明細(xì)錄入”中操作,如果

有可能是網(wǎng)絡(luò)的問題 有試過開機之后再試嗎? 檢查CA卡密碼啊 什么的都正確輸入了沒有。最直接的方法 是 打電話咨詢出口退稅的相關(guān)部門 浦東這邊是華博 他們回幫你解答的

2019年8月1日開始全國各地出口退稅審核系統(tǒng)進(jìn)行升級V2.1.11。值得注意的是:企業(yè)端申報系統(tǒng)不用升級(如下圖)8月出口退稅系統(tǒng)異常錯誤(附操作提示)本次升級過程中出現(xiàn)很多問題,全部涉及到生產(chǎn)出口企業(yè),外貿(mào)企業(yè)沒有錯誤

應(yīng)該是你的電腦裝了什么軟件與出口退稅軟件不兼容所至 把電腦里看下,有沒有病毒和垃圾軟件 再一個,把出口軟件重裝一下 實在不行,換電腦安裝出口退稅軟件 話說這個軟件裝起來不麻煩

外貿(mào)出口退稅預(yù)申報反饋“審核失敗,上傳文件缺少SB-SYSIN.DBF" 建議做一下系統(tǒng)數(shù)據(jù)優(yōu)化,然后重新生成預(yù)申報數(shù)據(jù),需要注意的是,如果你是遠(yuǎn)程申報,那你在生成預(yù)申報軟盤時,一定要點遠(yuǎn)程申報,不要點本地申報。因為在生成

在出口退稅的網(wǎng)站上重新下載一個,然后去申報退稅的稅務(wù)局把丟失月份至當(dāng)月的明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)都拷到新系統(tǒng)里就行。在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中(進(jìn)行操作)每月15號之前,需要進(jìn)行:⑴免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集。⑵免稅貨物明細(xì)

出口退稅系統(tǒng) 生成退稅申報數(shù)據(jù)時提示系統(tǒng)出現(xiàn)異常

撤銷這個批次的申報,然后就可以修改了,但如已申報成功的,還需通知退稅機關(guān)進(jìn)行修改。你只 有修改自己電腦上的數(shù)據(jù),國稅服務(wù)器上的你是無法修改的

法律主觀:出口退稅申報撤銷怎么申請進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)→向?qū)А陥笙到y(tǒng)操作向?qū)А硕惿陥笙驅(qū)А艘焉陥髷?shù)據(jù)確認(rèn)→已申報出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢→點擊“認(rèn)可申報”→選擇“。將當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”或者“將當(dāng)前篩選

撤銷這個批次的申報,然后就可以修改。納稅人使用該系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上申報,足不出戶可以完成申報納稅,減輕企業(yè)財務(wù)人員的勞動強度;不需要購買軟件,減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān);申報不受地域和軟硬件環(huán)境限制,升級維護(hù)簡單。同時該系統(tǒng)具有較高

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外貿(mào)企業(yè)出口退稅軟件生成正式申報后,發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)需要修改,怎么改?

1、這是因為海關(guān)報關(guān)單上一般采用兩種計量單位,即第一計量單位和第二計量單位,而企業(yè)的出口退稅申報軟件中的商品代碼庫中單位只有一種,當(dāng)兩者出現(xiàn)沖突時,應(yīng)該以出口退稅申報軟件中的單位為準(zhǔn),否則數(shù)量和單位就對不上了。

這個應(yīng)該不算太大的問題吧,如你按正常時間申報,只是將一個商品碼對應(yīng)的數(shù)量與金額分了4條來申報,數(shù)量金額又沒有錯,應(yīng)該沒有問題,如果有問題,也是可以解決的,你可以用虛擬報關(guān)單的方式,將之前的錯誤沖掉,再錄入正確的,就

每一張報關(guān)單對應(yīng)一個關(guān)聯(lián)號,相應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票關(guān)聯(lián)號與報關(guān)單關(guān)聯(lián)號保持一致,這樣才可以把出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)關(guān)聯(lián)起來,形成對應(yīng)關(guān)系。3、進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查。點擊“退稅申報”—“數(shù)據(jù)申報”—“數(shù)據(jù)檢查”,系統(tǒng)自動進(jìn)行進(jìn)貨出口數(shù)

1、報檢單上的數(shù)量可以比實際出口的數(shù)量多(即所謂的多報少走),所以報檢單的數(shù)量不用改,保持15箱不變。2、報關(guān)單上的數(shù)量必須和出口發(fā)票、箱單的數(shù)量一致,所以最好將報關(guān)單的數(shù)量改為10箱。注冊登記 可以向海關(guān)申請

(五)影響國家外匯、出口退稅管理的,處申報價格10%以上50%以下罰款。出口貨物的發(fā)貨人應(yīng)當(dāng)向海關(guān)如實申報,并接受海關(guān)查驗。進(jìn)出口貨物、物品或者過境、轉(zhuǎn)運、通運貨物向海關(guān)申報不實的,海關(guān)可以處以罰款,有違法所得的,

匯總表可以改的。重新生成一次匯總表就可以了。

外貿(mào)出口退稅匯總申報表里報關(guān)單張數(shù)與實際不符?

補充回答:給外商單據(jù)要按照實際來,結(jié)匯單據(jù)跟報關(guān)單一樣。 不會的,你按照報關(guān)單的申報數(shù)量,提交退稅就行了,記得出口專用發(fā)票的數(shù)量和金額也要對應(yīng)。
你好 ,退稅是和出口填報的金額相關(guān)的 ,箱數(shù)錯了應(yīng)該沒有關(guān)系的。退稅時拿著核銷單去辦理就可以了
在出口退稅的網(wǎng)站上重新下載一個,然后去申報退稅的稅務(wù)局把丟失月份至當(dāng)月的明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)都拷到新系統(tǒng)里就行。 在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中(進(jìn)行操作)每月15號之前,需要進(jìn)行: ⑴免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集。 ⑵免稅貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集。 ⑶免抵退稅預(yù)申報——進(jìn)行網(wǎng)上出口退稅預(yù)審——預(yù)審核反饋疑點調(diào)整——生成明申報數(shù)據(jù)。 ⑷模擬出具進(jìn)料免稅證明。 ⑸納稅申報。 ⑹納稅申報表數(shù)據(jù)采集(在納稅申報成功后操作)。 ⑺免抵退匯總數(shù)據(jù)采集。 ⑻免抵退正式申報。 ⑼正式審核反饋信息處理。
遠(yuǎn)程申報,不需要通過軟盤了; 生產(chǎn)企業(yè)退(免)稅申報系統(tǒng)按有出口業(yè)務(wù)申報時步驟一樣操作,先讀入上月稅務(wù)部門反饋信息,再進(jìn)入當(dāng)月申報系統(tǒng),按向?qū)崾静襟E一步步錄入,生成明細(xì)申報,因系統(tǒng)自認(rèn)上月反饋信息,這個月雖然無業(yè)務(wù),零申報也要按照系統(tǒng)要求一步步完成,上月應(yīng)退稅額,期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的,否則上月信息過不來,系統(tǒng)不能跳月使用。你如果不申報稅務(wù)部門也是不允許的,本月無法完成申報,反饋,下月也無法使用。零申報空表也是要打印的,各項手續(xù)、各部門的簽字也是不能少的,資料一并裝訂。 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報流程概述: 1)出口貨物明細(xì)申報錄入; 2)收齊出口單證明細(xì)錄入; 3)數(shù)據(jù)一致性檢查; 4)生成明細(xì)申報數(shù)據(jù); 5)國稅局網(wǎng)站預(yù)申報; 6)下載反饋信息并讀入系統(tǒng); 7)反饋信息處理; 8)增值稅納稅申報表錄入; 9)免抵退匯總表錄入; 10)生成匯總申報數(shù)據(jù); 11)出口貨物備案單證目錄錄入; 12)打印申報報表; 13)打印其他申報報表; 14)正式申報:帶明細(xì)和匯總申報數(shù)據(jù)及紙質(zhì)單證到國稅局。
在當(dāng)月申報期間,修改后再正式申報,如果不能繼續(xù)正式申報就要去國稅局。
撤銷這個批次的申報,然后就可以修改。納稅人使用該系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上申報,足不出戶可以完成申報納稅,減輕企業(yè)財務(wù)人員的勞動強度; 不需要購買軟件,減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān);申報不受地域和軟硬件環(huán)境限制,升級維護(hù)簡單。同時該系統(tǒng)具有較高的安全性,還可以實時的進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗,避免申報數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 擴展資料1、納稅人在申報期內(nèi)登陸安徽省國稅局網(wǎng)站,選擇電子申報,輸入納稅人識別號和口令即可進(jìn)入網(wǎng)上申報系統(tǒng)。 2、檢查企業(yè)的相關(guān)信息,確認(rèn)無誤后進(jìn)行申報數(shù)據(jù)的填寫,完成后提交納稅申報表,稅務(wù)部門審核無誤后將申報成功信息返回給納稅人。 3、納稅人申報成功后,立即在網(wǎng)上進(jìn)行稅款的繳納。如果繳款帳戶余額大于或等于當(dāng)月應(yīng)納稅額,系統(tǒng)提示納稅人繳納稅款成功。 參考資料來源:百度百科-網(wǎng)上申報

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