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9.0版外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)如何錄入? ( 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)號(hào)的錄入 )

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9.0版外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入:一.單證收集整理 (一)配齊“兩單兩票”即出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用聯(lián))、出口貨物核銷單(出口退稅專用聯(lián))、出口貨物收購增值稅發(fā)票(出口退稅專用聯(lián))、出口銷售發(fā)票。(二)整理單證

16實(shí)退稅數(shù)量:當(dāng)錄入完進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù),并且標(biāo)上申報(bào)標(biāo)志后,系統(tǒng)自動(dòng)生成。17平均單價(jià):當(dāng)錄入完進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù),并且標(biāo)上申報(bào)標(biāo)志后,系統(tǒng)自動(dòng)生成。18出口進(jìn)貨金額:當(dāng)錄入完進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù),并且標(biāo)上申報(bào)標(biāo)志后,系統(tǒng)自動(dòng)生成。19

1.下載外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)和出口退稅網(wǎng),安裝后通過系統(tǒng)維護(hù)進(jìn)行企業(yè)信息設(shè)置。2.通過退稅系統(tǒng)完成出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。3.取得增值稅發(fā)票后在發(fā)票開票日期30天內(nèi),在“發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)”或國稅局進(jìn)行發(fā)票信息認(rèn)證。

外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如何填首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》.第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)

9.0版外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)如何錄入?

同 報(bào)關(guān)單 上同一物品出口明細(xì)錄入時(shí),必須統(tǒng)一。如報(bào)關(guān)單同一物品有多張發(fā)票相對(duì)應(yīng),所有關(guān)聯(lián)號(hào)必須一致。

你可以將第一筆關(guān)聯(lián)號(hào)錄入 2013011001-1和2013011002-1,將第二筆關(guān)聯(lián)號(hào)錄入 2013011001-2和2013011002-2。

關(guān)聯(lián)號(hào)的編寫規(guī)則(根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫):1. 年份+月份+批次+流水號(hào),例如:1904010001;2. 年月+流水號(hào),例如:2018040001。這兩種是普遍的編寫方式。 它的設(shè)定規(guī)則(根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫) :每張報(bào)關(guān)單/代理證明一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào);

關(guān)單上的一條信息對(duì)應(yīng)兩張供貨商的發(fā)票,出口退稅時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)按同一報(bào)關(guān)單號(hào)錄入。不過要錄入兩次,一次對(duì)應(yīng)一張發(fā)票,發(fā)票是兩張,相當(dāng)于進(jìn)貨是兩張發(fā)票,但報(bào)關(guān)單號(hào)都是同一單號(hào)。出口退稅必須是增值稅、消費(fèi)稅征收范圍內(nèi)的

你好,張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)兩張出口發(fā)票填寫信息如下: 向?qū)?外部數(shù)據(jù)采集-出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入;認(rèn)證發(fā)票信息處理-錄入兩張發(fā)票的詳細(xì)信息。 向?qū)?退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入-出口明細(xì)錄入;進(jìn)貨明細(xì)-輸入該票報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)寫入001

報(bào)關(guān)單上一項(xiàng),出口發(fā)票開了2項(xiàng),關(guān)聯(lián)號(hào)怎么填

序號(hào)是4位數(shù)。對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單中的每一項(xiàng)。例如:假設(shè)每張報(bào)關(guān)單有兩項(xiàng),第一張0001***001 0002***002;第二張0003***001 0004***002。出口退稅的申報(bào)流程:(一)納稅人辦理出口退(免)稅申報(bào)時(shí),根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在申報(bào)

(3)外部數(shù)據(jù)采集-報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入-報(bào)送單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn),如果不讀入電子數(shù)據(jù),手工錄入,選擇“二退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入→出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入;(4)二退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入→出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入→修改關(guān)聯(lián)號(hào)和序號(hào)→點(diǎn)擊保存→點(diǎn)擊審核

關(guān)單上的一條信息對(duì)應(yīng)兩張供貨商的發(fā)票,出口退稅時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)按同一報(bào)關(guān)單號(hào)錄入。不過要錄入兩次,一次對(duì)應(yīng)一張發(fā)票,發(fā)票是兩張,相當(dāng)于進(jìn)貨是兩張發(fā)票,但報(bào)關(guān)單號(hào)都是同一單號(hào)。出口退稅必須是增值稅、消費(fèi)稅征收范圍內(nèi)的

關(guān)聯(lián)號(hào):出口企業(yè)可以自行編寫,是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫規(guī)則為申報(bào)年月后四位+部門代碼+流水號(hào) 如2010060001 2010060002 希望對(duì)你有幫助``!

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)號(hào)的錄入

例如:某外貿(mào)企業(yè)2005年6月份01部門購進(jìn)一種商品全部出口,申報(bào)出口退稅時(shí)其關(guān)聯(lián)號(hào)為0506010001;若某外貿(mào)企業(yè)2005年3月份購進(jìn)一種商品全部出口,申報(bào)出口退稅時(shí)則其關(guān)聯(lián)號(hào)為0503000001。 對(duì)于“多對(duì)一”、“多對(duì)一”、

關(guān)聯(lián)號(hào)一般是由企業(yè)性質(zhì)前一位+年份后二位+月份二位+批次二位+序號(hào)三位組成的,關(guān)聯(lián)號(hào)具有唯一性,不能重復(fù)。比如0131203001,0(代表外貿(mào)公司)13(年份后二位)12(月份二位)03(批次)001(序號(hào))。

出口企業(yè)在辦理《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》后30日內(nèi)、或者未取得 進(jìn)出口 經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)代理出口在發(fā)生首筆出口業(yè)務(wù)之日起30日內(nèi),必須到所在地主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定手續(xù),納入 出口退稅 管理。 二、購買出口企

關(guān)聯(lián)號(hào)包括申報(bào)的年月和申報(bào)的批次以及流水號(hào)。根據(jù)查詢恩藍(lán)官網(wǎng)顯示,關(guān)聯(lián)號(hào)的新規(guī)則目前最新的關(guān)聯(lián)號(hào)是17位,其中前六位是年月,年是四位,月是兩位,加上申報(bào)批次三位,后面八位是流水號(hào),流水號(hào)從00000001一直往上升,就

外貿(mào)企業(yè)出口退稅關(guān)聯(lián)號(hào)

免退稅方法在實(shí)踐中采用“單票對(duì)應(yīng)法”,而關(guān)聯(lián)號(hào)是進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),可根據(jù)年份、月份、分部代碼、流水號(hào)等組成。 所以是一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。如果一張報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)產(chǎn)品,或是一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)幾張發(fā)票,關(guān)聯(lián)號(hào)還是一個(gè),只是序號(hào)就按順序排列下去,如0001、0002、0003依次排列。
同一張報(bào)關(guān)單下的所有商品都要編為一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。申報(bào)錄入時(shí)在“序號(hào)”和“報(bào)關(guān)單號(hào)”里有所區(qū)別。
稅務(wù)局專管員讀取不到申報(bào)數(shù)據(jù),可能是因?yàn)樯傻奈募p壞了,可以登錄etax-kj.com/tssb,申報(bào)出口退稅
記住這一點(diǎn):一關(guān)單可對(duì)多發(fā)票,在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào);一發(fā)票對(duì)多個(gè)關(guān)單那就要看關(guān)單的個(gè)數(shù)來定關(guān)聯(lián)號(hào);必須數(shù)量一致,這就夠了 很簡(jiǎn)單 你要是天津的 就加我QQ我直接回答
  關(guān)單上的一條信息對(duì)應(yīng)兩張供貨商的發(fā)票,出口退稅時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)按同一報(bào)關(guān)單號(hào)錄入。不過要錄入兩次,一次對(duì)應(yīng)一張發(fā)票,發(fā)票是兩張,相當(dāng)于進(jìn)貨是兩張發(fā)票,但報(bào)關(guān)單號(hào)都是同一單號(hào)。   出口退稅必須是增值稅、消費(fèi)稅征收范圍內(nèi)的貨物。增值稅、消費(fèi)稅的征收范圍,包括除直接向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品以外的所有增值稅應(yīng)稅貨物,以及煙、酒、化妝品等11類列舉征收消費(fèi)稅的消費(fèi)品。
  一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)兩張出口發(fā)票填寫信息如下: 向?qū)?外部數(shù)據(jù)采集-出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入;認(rèn)證發(fā)票信息處理-錄入兩張發(fā)票的詳細(xì)信息。 向?qū)?退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入-出口明細(xì)錄入;進(jìn)貨明細(xì)-輸入該票報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)寫入001,然后增加第一張發(fā)票信息完成后回車,點(diǎn)擊“保存并增加”。 增加新的頁面,然后還是同一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào),序號(hào)改成002,增加第二章發(fā)票的信息,回車,點(diǎn)擊保存。 然后點(diǎn)擊審核認(rèn)可-該關(guān)聯(lián)號(hào)下的所有條目-完成
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)9.0中報(bào)表打印詳細(xì)操作方法如下(以出口數(shù)據(jù)表為例):一、進(jìn)入到可供打印的界面。在系統(tǒng)中選擇“退稅正式申報(bào)”-“查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)”-“出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”-“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”。在屏幕上方一排按鈕中,選擇“申報(bào)表打印”按鈕。二、點(diǎn)擊按鈕后,直接進(jìn)入到“打印預(yù)覽界面”,其中屏幕上方有一排可供設(shè)置和選擇的按鈕。按鈕1.“頁面設(shè)置”按鈕,一般做頁面設(shè)置用,可不用調(diào)整。按鈕2.“打印”按鈕,關(guān)鍵的操作步驟都匯聚在此。按鈕3.“導(dǎo)出”按鈕,可以根據(jù)需要導(dǎo)出EXCEL,PDF,圖片3種格式的文件。三、單擊“打印”按鈕,選擇“B4”紙型版本。選擇以后,則會(huì)出現(xiàn)”打印”對(duì)話框:1.選擇我們所需要使用的打印機(jī)。2.單擊“首選項(xiàng)”按鈕,進(jìn)入到“打印首選項(xiàng)”對(duì)話框中“布局”選項(xiàng)卡。3.在“方向”單選框中,選擇“縱向”,4.單擊“高級(jí)”按鈕,進(jìn)入紙張?jiān)O(shè)置,選擇所提供的紙型。5.設(shè)定好了以后,按“確定”按鈕,則當(dāng)前“高級(jí)選項(xiàng)”對(duì)話框自動(dòng)關(guān)閉。6.退回到“打印首選項(xiàng)”對(duì)話框,繼續(xù)按“確定”后,“打印首選項(xiàng)”對(duì)話框自動(dòng)關(guān)閉。四、退回到“打印”對(duì)話框中,單擊“打印”按鈕,即可完成。退稅是指因某種原因,稅務(wù)機(jī)關(guān)將已征稅款按規(guī)定程序,退給原納稅人。退稅主要包括:(1)由于工作差錯(cuò)而發(fā)生的多征。(2)政策性退稅。因稅收政策變動(dòng)。(3)由于其他原因的退稅。退稅程序:納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅申請(qǐng),稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后,根據(jù)不同情況予以辦理。
灰色是因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)本來就是你不用管的,是最后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成的。分析如下: 1、如果是其他地方出現(xiàn)了灰色區(qū)域,不能錄入,那么下載最新稅率庫的時(shí)候,不要把文件保存到桌面,應(yīng)直接保存到本地磁盤的根目錄下。保存完畢后對(duì)文件進(jìn)行解壓縮,最后讀入代碼庫文件。讀入完畢后要設(shè)置"自用商品碼"。否則可能會(huì)出現(xiàn)上述問題。 2、出口退稅中貨物明細(xì)錄入后該怎樣操作規(guī)程了出口 退稅中貨物明細(xì)錄入后: 1)接著錄入免抵退申報(bào)匯總表; 2)檢查無誤后把出口申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤; 3)從系統(tǒng)打印出明細(xì)表及匯總表,與報(bào)關(guān)單、出口銷售發(fā)票、核銷單、運(yùn)保費(fèi)單據(jù)等紙質(zhì)資料一起裝訂成冊(cè),連同U盤,一起交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù): 第1步:將出口退稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,再裝備份數(shù)據(jù)打成壓縮文件; 第2步:在你的筆記本電腦下載出口退稅申報(bào)系統(tǒng),并同時(shí)安裝; 第3步:將筆記本出口退稅申報(bào)系統(tǒng)填寫系統(tǒng)信息并初始化; 第4步:將壓縮文件復(fù)制U盤,再通過筆記本外接設(shè)備復(fù)制到你筆記本的硬盤下(如無U盤,可以通過郵箱發(fā)送); 第5步:將備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入到你的系統(tǒng)。 擴(kuò)展資料: 一、出口退稅預(yù)申報(bào): (一)申報(bào)要求:出口單位在規(guī)定期限內(nèi),收齊出口貨物退稅所需的有關(guān)單證,使用國家稅務(wù)總局認(rèn)可的出口貨物退稅電子申報(bào)系統(tǒng)生成電子申報(bào)數(shù)據(jù),如實(shí)填寫出口貨物退稅申報(bào)表,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出H貨物退稅手續(xù)。逾期申報(bào)的,除另有規(guī)定外,稅務(wù)機(jī)關(guān)不再受理該筆出H貨物的退稅申報(bào)。 (二)預(yù)審:出口單位申報(bào)出口貨物退稅時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)予以接受并進(jìn)行初審。經(jīng)初步審核,出口商報(bào)送的申報(bào)資料、電子申報(bào)數(shù)據(jù)及紙質(zhì)憑證齊全的,將繳款書信息(輸人數(shù)據(jù)庫)與報(bào)關(guān)單信息(出H)分別輸入退稅申報(bào)專用程序后,制成出口退稅預(yù)審軟盤,報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)審。 (三)退稅申報(bào)軟盤的申報(bào):軟盤上應(yīng)注明: ①企業(yè)海關(guān)代碼; ②企業(yè)名稱; ③當(dāng)年度第××次申報(bào); ④申報(bào)年月; ⑤申報(bào)退稅額。 (四)稅務(wù)機(jī)關(guān)受理出口商的出口貨物退稅申報(bào)后,應(yīng)為出口商出具回執(zhí),并對(duì)出口貨物退稅申報(bào)情況進(jìn)行登記。 二、出口退稅正式申報(bào)退稅憑證的裝訂: 1、裝訂順序?yàn)椋?①出口憑證封面; ②出口退稅免抵退稅審批匯總表; ③生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明; ④生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報(bào)明細(xì)表; ⑤出口貨物退稅申報(bào)匯總表; ⑥退稅進(jìn)貨憑證明細(xì)表; ⑦退稅申報(bào)明細(xì)表; ⑧核銷單、報(bào)關(guān)單、外銷發(fā)票。其中⑥、⑦另備一份不要裝訂,隨單證一起報(bào)送,以供稅務(wù)機(jī)關(guān)人員審核時(shí)用。裝訂退稅單證時(shí),月份之間用白紙隔開,在白紙上注明月份、關(guān)聯(lián)號(hào)數(shù)、是否已全部申報(bào)。如果本月有發(fā)票號(hào)碼不須正式申報(bào)的,如:開錯(cuò)發(fā)票已重開紅票沖轉(zhuǎn)、已辦理退運(yùn)等,也應(yīng)在紙匕注明。 參考資料來源:百度百科-出口退稅申報(bào)

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