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做外貿(mào)需要交稅嗎(做外貿(mào)需要交稅嗎知乎)

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大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于做外貿(mào)需要交稅嗎(做外貿(mào)需要交稅嗎知乎)的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

個人外貿(mào)soho通過別的公司賣貨需要交稅嗎

不需要。義烏正府為了扶持義烏這邊貿(mào)易電子商務(wù)商行而采取的不征稅不報稅的正策,而且個人外貿(mào)soho通過別的公司賣貨是是為個人SOHO量身定制的貿(mào)易方式,是不需要交稅的。對外貿(mào)易亦稱“國外貿(mào)易”或“進出口貿(mào)易”,簡稱“外貿(mào)”,是指一個國家(地區(qū))與另一個國家(地區(qū))之間的商品、勞務(wù)和技術(shù)的交換活動。

一般貿(mào)易出口要交稅嗎?對于免、抵、退稅,你了解多少?

稅收是國家機器運轉(zhuǎn)的基本保障,我們的生活當(dāng)中處處都需要和稅打交道的。對于出口環(huán)節(jié),自然也是需要繳納稅款的。
一般貿(mào)易出口要交稅嗎?
      一般貿(mào)易出口需要交稅。出口貿(mào)易涉及的稅主要是增值稅和關(guān)稅。
      1、增值稅
      在商品流通的過程中,是需要繳納稅款的。營改增完成以后,企業(yè)發(fā)生銷售行為時,需要交的稅一般指的就是增值稅。
      增值稅對于出口貿(mào)易公司而言,也是比較重要的一種稅。
      2、關(guān)稅
      一般情況下,貿(mào)易公司出口貨物除了需要繳納增值稅,更需要繳納關(guān)稅。關(guān)稅對于出口貿(mào)易的開展,起著決定性的作用。
      關(guān)稅的具體稅率,和企業(yè)出口商品的種類有直接的關(guān)系。如果企業(yè)可以獲得比較好的稅收優(yōu)惠,對于企業(yè)走出國門將會具有積極的意義。
出口退稅什么意思?
      大家在工作中,即使沒有接觸過出口貿(mào)易,也一定聽說“出口退稅”。但是,你對于出口退稅真的了解嗎?
      從字面意思我們也能知道,出口退稅主要發(fā)生在出口貿(mào)易的環(huán)節(jié)。而退的稅主要指的就是增值稅。
      由于增值稅屬于間接稅,在流轉(zhuǎn)的過程中企業(yè)需要繳納相應(yīng)的稅款。而在出口退稅的政策下,企業(yè)在流通環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納的稅款可以退還給企業(yè)。
      當(dāng)然,企業(yè)想要獲得出口退稅的資格,也需要自己的銷售的產(chǎn)品符合國家的有關(guān)規(guī)定才可以。
      也就是說,企業(yè)經(jīng)營的類型如果是國家鼓勵的行業(yè),當(dāng)然可以獲出口退稅的資格;如果企業(yè)經(jīng)營的是國家限制的行業(yè),不僅不能獲得稅收優(yōu)惠,還會被重點監(jiān)督的。
出口免、抵、退稅是什么意思?
      出口免、抵、退稅屬于出口退稅的計算方式。這里面主要包括兩種情況:
      1、免、退稅
      如果出口企業(yè)只是外貿(mào)公司,自己不進行生產(chǎn)。企業(yè)只是把外購的貨物用于出口。
      在這個時候,外貿(mào)企業(yè)要是符合出口退稅的政策,不僅可以把出口商品的銷售稅額給免了,還能退回繳納的進項稅額。
      所以,對于單純的外貿(mào)公司而言,出口退稅涉及的只是免、退稅。單純外貿(mào)公司的免、退稅,還是很好計算的。因為銷售直接免了,其實只是涉及退的問題。
      2、免、抵、退稅
      外貿(mào)公司不僅外銷也會內(nèi)銷,有的時候外貿(mào)公司的產(chǎn)品更是自己生產(chǎn)的。對于生產(chǎn)企業(yè)來說,出口退稅涉及的環(huán)節(jié)就要多了。
      而免、抵、退稅,就是對生產(chǎn)企業(yè)來說的。免,自然就是免征銷售環(huán)節(jié)的銷售稅。而抵指得就是,生產(chǎn)企業(yè)可以先用生產(chǎn)環(huán)節(jié)的進項稅額,抵減內(nèi)銷環(huán)節(jié)的銷項稅額。
      我們要知道,生產(chǎn)企業(yè)只對出口部分進行出口退稅,而內(nèi)銷部分是需要正常納稅的。
      最后的退稅就是說,如果企業(yè)外銷環(huán)節(jié)需要退的稅比內(nèi)銷部分需要繳納的稅還多,對于沒有抵扣完的部分,需要退給企業(yè)。

外貿(mào)公司需要交什么稅

外貿(mào)公司需要交以下稅:
1、增值稅:外貿(mào)公司出口貨物一般屬于免稅行為,但如果涉及到國內(nèi)采購、加工等環(huán)節(jié),就需要繳納增值稅;
2、關(guān)稅:外貿(mào)公司進口貨物時需要繳納的稅款,稅率根據(jù)貨物的不同種類而有所不同;
3、消費稅:外貿(mào)公司銷售部分商品時需要繳納的稅款,如煙酒等;
4、企業(yè)所得稅:外貿(mào)公司的所得按照企業(yè)所得稅法規(guī)定繳納;
5、個人所得稅:外貿(mào)公司支付給個人的薪資、津貼、獎金等需要繳納個人所得稅;
6、土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅等:如果外貿(mào)公司擁有土地、房產(chǎn)、車輛等固定資產(chǎn),則需要繳納相應(yīng)的稅款。
個體戶報稅的具體規(guī)定如下:
1、稅種和稅率:個體戶應(yīng)根據(jù)自己的經(jīng)營活動屬于哪種稅種來確定適用的稅率。個體戶主要需要繳納營業(yè)稅或增值稅,其中營業(yè)稅稅率一般為3%、5%、6%等,增值稅稅率目前為3%、6%、9%、13%等;
2、納稅申報:個體戶應(yīng)根據(jù)自己的納稅人身份(小規(guī)模納稅人或一般納稅人)確定納稅申報的時間和頻率。小規(guī)模納稅人應(yīng)每月向稅務(wù)部門報送銷售額、應(yīng)納稅額等信息,并在規(guī)定時間內(nèi)繳納稅款。一般納稅人應(yīng)每季度末向稅務(wù)部門報送當(dāng)季度的銷售額、應(yīng)納稅額等信息,并在規(guī)定時間內(nèi)繳納稅款。年度匯算申報的時間一般為次年的3月1日至6月30日;
3、繳納稅款:個體戶應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)繳納應(yīng)納稅款。個體戶在繳納稅款時應(yīng)注意填寫正確的納稅人識別號碼、稅種、稅款所屬期等信息,以免出現(xiàn)錯誤。
綜上所述,個體戶在報稅過程中應(yīng)保留好相關(guān)的稅務(wù)票據(jù)和報表,以備將來查詢和使用。同時,個體戶應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定時間和頻率進行納稅申報和繳納稅款,避免出現(xiàn)逾期繳納和漏報稅款等問題。
【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國個人所得稅法》第二條
下列各項個人所得,應(yīng)當(dāng)繳納個人所得稅:
(一)工資、薪金所得;
(二)勞務(wù)報酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特許權(quán)使用費所得;
(五)經(jīng)營所得;
(六)利息、股息、紅利所得;
(七)財產(chǎn)租賃所得;
(八)財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得;
(九)偶然所得。
居民個人取得前款第一項至第四項所得(以下稱綜合所得),按納稅年度合并計算個人所得稅;非居民個人取得前款第一項至第四項所得,按月或者按次分項計算個人所得稅。納稅人取得前款第五項至第九項所得,依照本法規(guī)定分別計算個人所得稅。

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